老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

当月暂估材料成本,借工程施工~暂估材料,贷 应付帐款~暂估,月末结转成本,借,主营业务成本,贷,工程施工~暂估,下个月初红冲,做相反分录对吗
答: 老师下个月红冲后呢,这笔红字的暂估分录,一样要冲主营业务成本吗
建筑公司暂估成本,借:工程成本-暂估,贷:应付账款-暂估;结转成本:借:主营业务成本 ,贷:应付账款-暂估; 冲暂估:借:工程成本-暂估(红字),贷:应付账款-暂估(红字);结转成本时:借主营业务成本,贷工程成本-暂估;这样做分录对吗?
答: 不用重新结转吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
建筑企业上月暂估了成本,结转到了主营业务成本,借工程施工-合同成本-材料费,贷预付账款-暂估,借主营业务成本,贷工程施工-合同成本-材料料,那个月要红冲上个月的以上两笔吗
答: 你这个到发票吗,没有到继续挂着就可以


蓝菲菲 追问
2019-04-10 21:32
王晶老师 解答
2019-04-11 09:17