办公室房租,3月5日至6月4日,金额13614元,收到增值税普通发票,怎么记账?需要按月做成费用吗?
娜娜
于2019-04-10 14:38 发布 675次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-10 14:40
你好,金额不大,建议简化处理,直接计入成本费用,不按月分摊。
相关问题讨论

你好,金额不大,建议简化处理,直接计入成本费用,不按月分摊。
2019-04-10 14:40:15

1、借:预付账款---房租
贷:银行存款等
2、需要按月摊销的
借:管理费用等--房租摊销
贷:预付账款---房租
2019-04-10 14:54:50

3日2日
借:预付账款
贷:银行存款
3月9日
借:管理费用
应交税费一应交增值税一进项税额
贷预付账款
2020-03-25 19:02:51

可以的,这个可以的,可以
2020-06-05 16:07:14

您好
借 其他应收款
贷 银行存款
借 管理费用-租金
借 应交税费-应交增值税进项税额
贷 其他应付款
2020-04-14 22:38:59
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