送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-10 14:20

您好 
借 管理费用 
贷 银行存款 
借 应交税费~应交增值税 
贷 管理费用 
专票不需要认证

同舟之情 追问

2019-04-10 14:32

这是这个月入账分录,下个月抵扣是做 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-增值税-减免 对吗?

bamboo老师 解答

2019-04-10 14:37

下个月抵减做我写的第二笔分录

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相关问题讨论
购入借管理费用贷现金 全额抵扣借应交税费-应交增值税借管理费用负数
2019-06-10 15:48:38
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-04-04 10:52:17
你好,借管理费用,贷银行存款,抵扣的时候,借应交税费,贷管理费用
2020-03-25 10:53:32
同学,你好 购买金税盘 借:管理费用, 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额时候, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) , 借:管理费用负数或贷营业外收入。
2021-03-21 22:26:46
 小规模纳税人购买的金税盘跟技术服务费的会计分录是:   购买时:   借:管理费用-办公费   贷:银行存款   抵扣时:   借:应交税费-应交增值税   贷:管理费用
2020-06-03 17:14:00
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