送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-10 13:36

您好
请问您收到蓝字发票分录是怎么写的

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支付销售返利方: 借:营业费用 贷:库存商品 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 收到销售返利方,收到实物销售返利方冲减有关存货成本,并要计缴增值税。收到供货方开具增值税专用发票,则: 借:库存商品 借:应交税费—应交增值税-进项税额 贷:主营业务成本
2020-01-04 15:51:52
你好 之前分录是怎么做的
2020-07-08 16:31:50
借库存商品 负数 贷应付账款 负数,进项税额转出
2020-06-27 17:01:02
退款是退全款还是部分款
2019-10-24 11:19:16
你好,借应收账款负数金额 贷主营业务收入负数金额 贷应交税费负数金额
2019-08-02 09:09:32
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