送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-10 07:02

您好 
付款 
借 预付账款 
贷 银行存款 
每月摊销房租 
借 制造费用 (不含可抵扣进项税额) 
管理费用 
贷 预付账款~暂估预付账款 
收到发票 
借 预付账款~暂估预付账款 
应交税费~应交增值税~进项税额 
贷 预付账款

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您好 付款 借 预付账款 贷 银行存款 每月摊销房租 借 制造费用 (不含可抵扣进项税额) 管理费用 贷 预付账款~暂估预付账款 收到发票 借 预付账款~暂估预付账款 应交税费~应交增值税~进项税额 贷 预付账款
2019-04-10 07:02:02
你好,如果确定 发票是能够开来的 一 付款 借预付账款 贷银行存款 二 摊销 借 制造费用 70% 管理费用 30% 贷 其他应付款-预提 三 发票来了,附发票 借 其他应付款-预提 贷 预付账款
2019-04-09 21:11:40
借管理费用借待认证抵扣进项税 贷银行存款
2020-08-03 11:14:48
您好,需要分摊到每一个做做成本
2019-02-21 18:08:36
你好 收到的租金和押金,借;银行存款等科目,贷;预收账款(租金),其他应付款(押金) 给对方租金开具增值税专用发票,借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2020-06-02 20:50:17
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