送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-04-09 21:11

你好,如果确定 发票是能够开来的 
一 付款 
借预付账款  
  贷银行存款 
二 摊销 
借 制造费用  70% 
    管理费用  30% 
   贷 其他应付款-预提 
三 发票来了,附发票 
借 其他应付款-预提 
  贷 预付账款

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你好,如果确定 发票是能够开来的 一 付款 借预付账款 贷银行存款 二 摊销 借 制造费用 70% 管理费用 30% 贷 其他应付款-预提 三 发票来了,附发票 借 其他应付款-预提 贷 预付账款
2019-04-09 21:11:40
您好 付款 借 预付账款 贷 银行存款 每月摊销房租 借 制造费用 (不含可抵扣进项税额) 管理费用 贷 预付账款~暂估预付账款 收到发票 借 预付账款~暂估预付账款 应交税费~应交增值税~进项税额 贷 预付账款
2019-04-10 07:02:02
借预付贷银存,开了发票借主营业务成本贷预付
2019-05-17 11:53:33
你好,可以根据各自的面积比例分摊计入制造费用,管理费用
2017-10-09 08:36:48
是的,都计制造费用,做纳税调增
2022-12-30 09:07:28
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