你好,就是在做工资计提的时候,我是这样做的,借:管理费用 应付职工薪酬 其他应付款 应交税费——应交个人所得税 然后是 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 这样可以吗?如果不对的话,我要怎么修正?下个月修正可以吗?因为我已经报税报过了
cicici豆
于2015-08-06 21:48 发布 1905次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2015-08-06 21:56
你的分录不全;1.计提 管理(销售或制造)费用 贷 应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保等;2.结转个人承担的社保 借 其他应付款 贷 应付职工薪酬-工资 3.结转个税 借 应交税费-应交个人所得税 贷 应付职工薪酬-工资;4.缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应付款 贷 银行存款;5支付工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款;6.支付个人所得税 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款。
相关问题讨论

您好,可以做在同一个月的
2021-12-27 17:50:14

你好,计提工资时,借:工程施工 贷:应付职工薪酬,发放时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款
2021-11-03 18:06:22

你好,没太明白您的意思。
2021-08-16 14:46:55

您好
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应付款-个人社保费
贷:应交税费-个人所得税
贷:银行存款
2021-05-17 09:12:49

你好,可以红冲多计提的,或者是补计提。
2021-05-11 11:29:36
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