- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2019-04-09 14:06
借:银行存款 15218
贷:其他业务收入 14357
应交税费——应交增值税 861
但您的税率不对的。
相关问题讨论

我是出纳,记的普通日记账,银行存款收到了15218,出售的增值税不算收入,我知道是增值税那确实进了银行存款,我在日记账怎么记?
2019-04-09 14:31:09

是一般纳税人,可以抵扣
2021-03-23 23:00:39

借 原材料
贷 应交税费_应交增值税_进项税额
应付账款
红冲这个分录,用负数表示金额。
不需要做进项税额转出处理,但是申报增值税时,要申报为进项税额转出。因为您公司已经认证抵扣了进项税额。
2019-08-01 11:17:26

收到红字发票后,要做的是红冲下面的分录
借 原材料 负数
贷 应交税费_应交增值税_进项税额 负数
应付账款 负数
2019-08-01 11:12:00

您好
借 原材料 不含可抵扣进项税额
贷 应付账款-暂估应付账款
借 应付账款
贷 银行存款
2021-07-02 12:39:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小耳朵 追问
2019-04-09 14:31
小耳朵 追问
2019-04-09 14:34
岳老师 解答
2019-04-09 14:57
小耳朵 追问
2019-04-09 15:26
岳老师 解答
2019-04-09 16:16