这张表不能申报,是怎么回事?3月份才购买的税控设备,3月份也没有开票,这个月不抵减税
善良的❤️
于2019-04-09 10:29 发布 469次浏览



- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-04-09 10:34
不交增值税,当期不抵扣增值税,不要填
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不交增值税,当期不抵扣增值税,不要填
2019-04-09 10:34:07

你看你开票系统,状态查询,开票截止日期几月份的
2019-09-16 10:42:30

你好,你可以在当月做账,也可以做到下个月。纳税申报时把税控盘发票金额,填写附表四对应栏的本期发生额,暂不填写本期实际抵减税额,等下个月有应纳税额再填写。
2019-04-01 12:57:12

可以。增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。
2017-01-14 18:57:16

您好
主表23栏要自己手动录入
2020-07-03 14:26:20
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