你好,一般纳税人,8月份开票误开了3%的票,9月份申报税款是发现说是没简易计税申报,不能申报3%,这个票也开错的,要退回来红冲,现在这一部分应该怎么报税呢,如果这个月按13%交税,下个月红冲只冲3%的税额,请问这个月应该怎么申报
小鱼儿^o^
于2019-09-09 14:49 发布 1807次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-09-09 14:50
这个与专管员联系,开通简易计税的权限,就是可以在增值税附表一中进行申报了。
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你好,是的,是这样处理的
2022-02-25 19:52:06

你好!这个不一定啊。你有要交的税就要交。但是申报肯定是要的
2022-04-14 15:56:51

你好,异地的项目,只在异地预缴,剩余的税款在公司纳税申报的时候补齐。
2019-12-10 12:28:51

这个与专管员联系,开通简易计税的权限,就是可以在增值税附表一中进行申报了。
2019-09-09 14:50:37

您好!你预缴的部分,在12月的申报表里面填了?
2020-03-12 11:49:13
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2019-09-09 14:52