金蝶k3一月份凭证没有过账也没有结账就做了2月的账,直接在录凭证的时候改的日期,现在一月结账过账发现还处于第一期,路凭证的时候还是一月的日期,怎么更正呢?
糊涂的戒指
于2019-04-09 10:14 发布 4962次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-04-09 10:40
把所有2月和3月的都红冲,然后结账再重新做2月和3月的
相关问题讨论

把所有2月和3月的都红冲,然后结账再重新做2月和3月的
2019-04-09 10:40:56

你好,2者都可以的,在当月修改最好的。
2019-03-18 16:06:32

反结账,凭证做到单据当月
2019-02-25 08:25:44

反结账修改完之后再结账。
2019-12-17 18:55:04

你好,你确定你结账成功了?
2017-03-04 09:27:22
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