公司股东向公司借款20万,如果每个月收1000利息,我 问
那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答
老师你好,我们是一般纳税人公司,如果月底了其他应 问
那个是有风险的哈 答
老师好,供应商给A公司开票200万走账的,现在供应商 问
两种走账方式均有极高风险,核心要点如下: 无真实业务开票属于虚开增值税发票,涉刑事 %2B 行政责任。 资金流绕个人账户周转,与发票流不一致,触发税务稽查。 大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点,法人需担责。 答
半路拉手,新建账从 1 月开始,结账时显示试算不平衡 问
不是用最近一期科目余额表的余额建的期初 ? 答

发现上月凭证科目错了,可是已经结账,反结账操作时显示没有本期已过账凭证。本月还没开始做账,凭证下显示的是第2期,不知道接下来该怎么操作
答: 什么软件?应该可以反结账操,要不就是你的不是正版软件,
老师我报表报后又反结账改了凭证科目,有问题吗?
答: 您好!建议您把报表也修改一下。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,我在2019年3月份做凭证时间漏记凭证,我现在要补记账,我在反结账,待结账期间为,2022年1期,现在我怎样把时间为2019年3期?谢谢
答: 你这个已经跨年了,你这个是不能返到一九年的,你只能是在二二年用那个调整分录,在二年的期间进行分录调。







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陌上花开 追问
2016-01-22 15:36
田老师 解答
2016-01-22 15:09
田老师 解答
2016-01-22 15:31
田老师 解答
2016-01-22 15:38