送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-04-08 17:27

你好,内账的话按实际交纳的税金做应交税费账务处理。

暖暖 追问

2019-04-09 09:35

我们就是按实际缴纳做应交税费账务处理,这样借方金额就会增加,这样不用管,在不用做处理?

暖暖 追问

2019-04-09 13:56

???在吗<br><br>

QQ老师 解答

2019-04-09 17:04

你好!转入费用就可以的

暖暖 追问

2019-04-09 21:18

老师能告诉我具体的会计分录?

QQ老师 解答

2019-04-09 21:34

借销售费用,贷应交税费应交增值税销项税。

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相关问题讨论
你好,内账的话按实际交纳的税金做应交税费账务处理。
2019-04-08 17:27:47
你好 你已交税金这个借方558.48 你把它给结转到未交增值税借方去 。然后应交税费应交增值税贷方余额是695.21 具体是什么三级明细科目 ; 这样我好判断怎么来做分录
2020-07-31 13:39:16
就是 借:应付 100 贷:应收100 借:营收入 97 贷:成本97
2022-04-12 10:06:09
你好,分录如此处理是可以的
2020-03-17 18:07:51
你好,建议以纳税申报表数字为准,调整账面数。账面销项税额与纳税申报表一致,调整不含税收入金额。不含税收入金额有尾差没关系的。
2018-10-11 15:33:35
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