- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
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你好!那就是有未发放的,最好是转到其他应付款里边,不要在应付职工薪酬科目下有余额
2015-08-07 10:38:43
您好
借 管理费用-福利费
贷 应付职工薪酬-福利费
借 应付职工薪酬-福利费
贷 库存现金
2019-09-08 13:02:58
是的 你前面应该有计提的吧??缴纳的这个是合适的
2019-04-08 16:14:16
这是招待他人产生的费用,不是员工的费用,不用通过应付职工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37
是的
2016-03-24 18:36:10
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