这边有一项管理费用,是两家一起出,但是在单位做账,甲单位出50万,单位出19万,现在就是借银行存款,贷其他应收款50 管理费用是,借管理费用69万,贷银行存款,那这部分咋处理啊,

伊璐
于2019-04-08 15:02 发布 703次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论
是支出,应该借:管理费用 19 其他应收款50 贷:银行存款69
2019-04-08 15:04:15
借:管理费用50
其他应收款19
贷:银行存款69
分录应该是
2019-04-08 15:12:44
是的,你没有理解错。“单位管理费用--福利费”收入应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负),而“单位管理费用--福利费”支出则是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款。
2023-03-24 14:03:22
你好!对的。都是来回对冲就可以了。
2019-09-02 10:55:40
拿发票直接来报销的,可以不用通过其他应收款。
2020-07-03 13:30:26
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