送心意

赵英老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2019-04-08 12:52

就按平时结账一样的

上传图片  
相关问题讨论
就按平时结账一样的
2019-04-08 12:52:58
同学,你好 需要年结
2026-01-13 12:32:04
你好! 可以的
2019-08-21 19:46:58
套打打印凭证的时候,会合并科目金额信息。合并多张凭证为一张凭证并保存的功能不太知道啊,建议联系一 下软件服务商问问吧。
2014-09-23 21:09:22
同学你好 1. 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,单击【期末处理】功能中的【期末结账】; 2. 在【期末结账】明细界面中选择“结账”后,单击开始。当金蝶提示结账成功后,单击确定即可。 如果需要总账结账的话,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,单击【期末结账】功能后,单击确定,即可完成总账期末结账。 3. 如果需要反结账的话。进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】; 4. 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可。
2022-06-17 14:21:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...