公司用的是金蝶专业版,年底如何结账呢?

似水年华
于2019-02-12 09:25 发布 1170次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-02-12 09:34
你好 这个金蝶的专业软件问题 你要咨询下你的售后人员 一般年底要结账 结转下年 还需要备份上年数据 不会的话最好找你i售后人员帮你操作
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你好 这个金蝶的专业软件问题 你要咨询下你的售后人员 一般年底要结账 结转下年 还需要备份上年数据 不会的话最好找你i售后人员帮你操作
2019-02-12 09:34:21
金蝶怎么设置自动结转销售成本
1、金蝶迷你版提供自动转账功能,就是为了为一些特定的凭证设置自动生成的凭证.
2、打开软件,点账务处理模块,找到自动转账功能,点击.
3、先设置模板,设置方法和一般凭证类似.
填好凭证名称,转账期间为1-12月,再填摘要,科目、核算项目,借贷方向等.
4、设定好之后,点击自动转账上的生成凭证,就会自动生成.
2021-02-03 18:06:22
你好
1、进入金蝶KIS记账王以后,直接点击账务处理。 2、下一步来到新的窗口,需要点击期末结账。 3、会弹出一个对话框,确定选择反结账。 4、这个时候如果没问题,就点击凭证管理。 5、在打开的过滤界面中,确定选择按凭证过滤。 6、会弹出相关的凭证记录,通过鼠标右键来选择全部反过账。 7、这样一来在提示成功反过账以后,即可实现金蝶KIS记账王反结账和反过账了。
2023-01-17 15:04:52
金蝶标准版年结反结账的主要步骤包括:
1. 启用反结账模块:进入会计->系统设置->反结账管理中,启用反结账模块;
2. 将本年度会计凭证设置为“已反结账”:进入会计->凭证管理,选择本年度的所有凭证,点击右上角的“反结账”按钮,将这些凭证设置为“已反结账”;
3. 进行账套反结账:进入会计->系统设置->反结账管理中,点击“立即反结账”按钮,进行反结账操作;
4. 进行报表核算:进入会计->报表,依据会计准则的要求,检查总账金额是否与明细账金额吻合;
5. 处理年结相关的凭证:在执行反结账时,可能需要处理有关本年度结转损益等凭证,以确保反结账操作的正确性。
此外,有些特殊情况下,还需要进行错字、借贷不平衡、凭证重复等相关检查,以确保反结账操作的完整性和正确性。
2023-02-28 13:07:51
kis版的无法反年结账,只能调用年结前的备份来操作
2023-01-10 10:26:28
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2019-02-12 09:42
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2019-02-12 09:47