3月份红冲了专票后没有开具正数发票,申报的时候显示的是负数无法通过保存。怎么能解决啊老师,税管员说不能在未开票中填写相应金额,大厅人员说填写在未开票后以后冲减系统比对会有风险

杨妞儿
于2019-04-08 12:03 发布 5756次浏览
- 送心意
沈家本老师
职称: 注册会计师,税务师,律师
2019-04-08 12:05
您好,如果说您三月份只是开具的负数发票,而没有开具正数发票,您应该到税务机关申请《增值税附表一负数申报填写申请》,您只有通过这个负数申请之后,才能够在附表一当中填写负数销售额。
为您提供解答,祝学习愉快
相关问题讨论
老师好!答复您的问题,可以的,只要数据准确、一致,下个月申报时可以在未开票上填正数。拓展知识:红冲的概念是指企业在税务系统中发生收入或支出时,由于某些原因导致实际发生的收入或支出与记账凭证上所记录的金额不一致,需要进行补正,以确保税务系统中数据的准确性。在税务系统中,发生收入时红冲就是把实际财务发生的收入金额调整成凭证上所记录的金额,以确保相关凭证的准确性;发生支出时,红冲就是把实际财务发生的支出金额调整成凭证上所记录的金额,以确保相关凭证的准确性。申报时,只要实际发生的收入或支出金额与凭证上所记录的金额一致,就可以在未开票上填写正数了。
2023-03-02 10:55:57
同学你好
这个没什么办法哦
2022-06-17 16:08:28
你好 ; 你去看看 计算错误了吗 ? 如果没有错 ; 系统不让你报 ; 那你就大厅去报 ;
2022-06-08 09:19:34
专票,用开具的发票的正数减去负数后的余额填在第1列和第2列?
2023-06-08 16:59:50
同学未开票负数是可以填写,如果通过不了,去大厅申报
2022-05-10 09:51:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



杨妞儿 追问
2019-04-08 12:07
沈家本老师 解答
2019-04-08 12:11
杨妞儿 追问
2019-04-08 13:20
沈家本老师 解答
2019-04-08 13:56