请教一个增值税申报的问题:我们上季度红冲了一笔1%的专票,(销售额是-19801.98,税-198.02),申报时,要在减征额里填写不含税价乘以2%(-396.04)么 但是我填写负数后,系统自动就变成正数了 而且,最后都没能通过
实操学堂
于2022-07-15 14:05 发布 687次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,是不含增值税的收入金额
2019-04-09 13:39:04

同学,你好
按合同的金额申报
2022-04-01 19:53:42

您好,是不含税价。
2017-04-09 13:28:49

你好,建议你咨询你税务局还能改不,都这么多年了
2018-12-06 14:52:02

你好 按交的增值税价税分离来确认收入
2018-12-06 14:57:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息