请教一个增值税申报的问题:我们上季度红冲了一笔1%的专票,(销售额是-19801.98,税-198.02),申报时,要在减征额里填写不含税价乘以2%(-396.04)么

实操学堂
于2022-07-15 11:45 发布 718次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-07-15 11:46
嗯嗯,就是那样处理的哈
相关问题讨论
同学,你好
按合同的金额申报
2022-04-01 19:53:42
你好,填写的是不含税的销售额。
2022-01-14 16:30:53
同学你好
你是不是没开通负数申报
2022-07-15 14:08:05
嗯嗯,就是那样处理的哈
2022-07-15 11:46:17
同学你好
对的
是这样的
2024-05-09 11:17:37
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2022-07-15 13:51
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2022-07-15 14:32