送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-04-07 21:42

按回单进行做账务处理,至于股东分期付款不用管,直接按发票的金额入账处理。

阿黎 追问

2019-04-07 21:43

发票金额是50万,只付了20万,怎样做帐啊,剩下的办的车

江老师 解答

2019-04-07 21:46

按发票金额50万元入固定资产,至于付了20万元,应付账款挂账50万元,付款20万元,减少应付账款20万元,最后应付账款余额是贷方余额30万元,后期支付处理。

阿黎 追问

2019-04-07 21:51

后期支付是股东分期付款支付,把回单拿过来,那帐怎样平

江老师 解答

2019-04-07 21:52

多余的钱计入财务费用,按发票的金额做账务处理。就是多余的钱就是付的财务费用。

阿黎 追问

2019-04-07 21:56

剩余的30万,是分24个月付清,股东拿过来的回单,还的本金借:应付帐款,贷实收资本,利息做财务费用,我就不知道支付利息,贷方做什

阿黎 追问

2019-04-07 21:57

也做实收资本

江老师 解答

2019-04-07 22:00

你可以将钱全部先计入其他应付款,再转实收资本,因为转实收资本是需要交印花税,按资本金的万分之五计算,减免一半,交一半的印花税。

阿黎 追问

2019-04-07 22:03

也可以做其他应付款,不转实收资本,帐上有钱了,还可以还款

江老师 解答

2019-04-07 22:03

是的,也可以账上有钱了,直接还给老板的。这个灵活多了,如果是记了实收资本,必须交税

阿黎 追问

2019-04-07 22:04

谢谢老

阿黎 追问

2019-04-07 22:06

江老师,一般什么时候在线,

江老师 解答

2019-04-07 22:09

基本上都是在线的。当然也有出差的时候。

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相关问题讨论
按回单进行做账务处理,至于股东分期付款不用管,直接按发票的金额入账处理。
2019-04-07 21:42:11
你好 借固定资产50万 贷银行存款20万长期应付款30万 借财务费用贷应付利息 借应付利息 长期应付款贷银行存款
2019-05-31 10:31:36
你好,同学。 可以这样处理的,这是合理的
2020-01-11 18:35:22
你好,分清这笔款项的用途,如果是借款,你的分录完全正确。如果是投资款,则借记银行存款 贷记实收资本
2018-04-02 21:47:34
借;预付账款 贷;银行存款 40 支付尾款可以这处理
2018-04-10 10:40:21
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