请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

员工工伤,住院一开始是公户打个人账户,再用这个钱去给员工垫付医药费,现在分录是做借,其他应收款-郑(名字),贷:银行存款。等之后社保给报工伤费后这个分录应该怎么做
答: 借 其他应收款-社保 贷 其他应收款-郑
员工工伤,住院一开始是公户打个人账户,再用这个钱去给员工垫付医药费,现在分录是做借,其他应收款-郑(名字),贷:银行存款。这是刚住院的费用,员工住了一个多月马上要出院了,会有好几万的费用,可以用公户付给医院吗,以后再去社保报工伤费,整个分录应该怎样做
答: 您好 可以用公户付给医院 借 管理费用~福利费等 贷 应付职工薪酬~福利费 借 应付职工薪酬~福利费 贷 银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,公司员工受伤 公司先垫付医药费 打给某个领导 领导去医院付款 然后出院后 公司向保险公司报销 这个分录要怎么做 打给某领导时 是借 其他应收--某领导 贷银行存款 然后有医院发票时 是借什么费用 贷应收--某领导 那从人寿报销的钱入账了 怎么做
答: 您好 后有医院发票时 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应收--某领导 从人寿报销的钱入账了 冲销福利费




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小萤酱儿 追问
2019-04-07 08:08
陈老师Fairy 解答
2019-04-07 08:40
小萤酱儿 追问
2019-04-07 12:34
陈老师Fairy 解答
2019-04-07 12:41
小萤酱儿 追问
2019-04-07 13:58
陈老师Fairy 解答
2019-04-08 09:50