这个月买材料没有发票暂估入库,材料又卖出了一部分,那么结转怎么做账呢?
胡一倩
于2019-04-04 17:11 发布 786次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2019-04-04 17:13
材料销售了,作其他业务收入,结转其他业务成本处理
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材料销售了,作其他业务收入,结转其他业务成本处理
2019-04-04 17:13:07

你好,按照领用材料计入成本
2020-01-12 13:26:47

你好,只是一个暂估的库存商品-材料,最好用单独的原材料科目核算,是的,只有库存商品卖出去了才结转到主营成本
2018-03-12 15:11:35

您好,这种情况下,把原结转的成本给红冲,借-主营业务成本,负数37000,贷-原材料-暂估,负数37000。再重新结转成本,借;主营业成本,3700元,贷:原材料-A,XXXX元,原材料-B,XXX元。
2018-04-14 13:10:38

还有发票没到是吧
到多少你冲话多少
2020-03-08 21:04:52
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