月末结转应交增值税的时候,上月的留抵税额需要做进分录里吗?
筑梦~
于2019-04-04 15:46 发布 928次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-04-04 15:47
你好,上月留底税额没做分录,本月也无需特别区做进分录
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你好,上月留底税额没做分录,本月也无需特别区做进分录
2019-04-04 15:47:02

不是,是你当月的进项税额
2019-08-09 17:28:39

你之前结转后是借未交增值税,你这期把你的增值税转出来,应该是贷应交增值税,这两个自动就一借一贷抵了。
2020-11-06 11:01:52

您好
请问上期留抵的时候有没有写分录?
2020-03-18 17:31:41

你不需要转出来。应交税费-应交增值税-未交增值税本来在月底就需要将进项和销项转入这个科目,这个科目如果借方余额,就表示有留底。到下个月你又同样将将进项和销项转入这个科目就可以啦,转入后直接看未交增值税这个科目的余额就可以啦
2020-11-06 11:05:56
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2019-04-04 15:57
小黎老师 解答
2019-04-04 16:00