送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-04-04 11:45

您好!后面这种方法是对的。先计入应付职工薪酬。 
然后借应付职工薪酬 贷银行存款就好了

熊猫公主 追问

2019-04-04 12:38

老师:发生时就在应付职工薪酬上挂着,年末再计提入相关的费用吗?谢谢老师!

宋生老师 解答

2019-04-04 13:36

你好!不是的。你计提的时候是借管理费用 贷应付职工薪酬 
支付的时候就借应付职工薪酬 贷银行存款等

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相关问题讨论
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
你好 这个是计提的分录的
2023-11-29 17:50:14
应该记入,管理费用-福利费
2019-06-06 09:35:52
先计提: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 再支付 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
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