填写增值税申报进项时(表B07),第35行,本期认证认证相符的增值税专用发票 这个份数和金额,包含误认证的那张吗?(该误认证进项填写在该表第23行,做其他情形的进项转出了)(有一张是对私打出但是对方开票了,认证时误认证了。但是没做帐)
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于2019-04-03 15:09 发布 899次浏览
- 送心意
逸仙老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

包括误认证的那张的
2019-04-03 16:47:06

你好,那一张也要做进项税转出的。
2019-04-03 15:49:06

你好,上面又显示你申报成功呢?如果你显示的进项税额是对的,那么你带上申报表去税局清卡就可以了。是填当期进项认证的。
2016-11-11 11:44:54

您好,如果这个进项发票是当时购进库存商品计提的进项的话,那么目前进项税额转出的会计分录为:借:库存商品贷:应交税费–应交增值税–进项税额转出为您提供解答,祝学习愉快
2019-04-03 10:56:00

您好,如果说您这个专票是对私打款开进来的专票,那么本身就不需要做账,您不认证,哪怕形成滞留也是没有关系的。目前你进项税额转出,只需要在附表二当中做进项税额转出就可以了啊,也不需要进行做账。因为进项税额转出都是在之前会计分录的就只上进行更正。您之前没有分录,目前也不需要做作账为您提供解答,祝学习愉快
2019-04-03 10:58:19
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