小规模,普票114657.25,我现在报税,这地方出感叹号正 问
你是个体户才填那个地方, 答
老师好,我们是小规模商贸企业,现在要申报印花税,不 问
你好,肯定有买卖合同,其他的你肯据实际确定 答
老师,您好,公司9月才成立,10-12月有不少费用发票未 问
你好,不要,根据权责发生25年的费用发票要计入25年才对的不管有没有付款 答
老师,新增值税汽车维修不能开劳务费-维修费了吗?应 问
系统编码 是没有变,若是专票,仍可进项抵扣 答
老师请问实收资本交印花税在哪选填减免 问
您好,你是指减半征收吧 答

如果现在预申报的销项税(按16%、10%申报),跟之后实际开出的原税率发票数不一样,这个怎么办呢,有没有什么风险呢?
答: 您好!你已经预申报了吗?
如果现在预申报的销项税(按16%、10%申报),跟之后实际开出的原税率发票数不一样,这个怎么办呢,有没有什么风险呢?
答: 你好,如果之后数量金额不一样,需要先冲红未开票的预申报,之后的金额小的,没问题,之后开票金额大的需要调整3月申报表的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,这个月申报税的时候没有16%和10%的税率,全变成了13%和9%我该如何申报了,销项税出现了差额部分
答: 纳税人如果要申报以往16%或10%的应税项目,可以分别填写在13%项目或9%项目的相关栏次内。也就是申报原“16%税率的货物及加工修理修配劳务”的,填写在新申报表“13%税率的货物及加工修理修配劳务”相应栏次;申报原“10%税率的服务、不动产和无形资产”的,填写在新申报表“9%税率的服务、不动产和无形资产”相应栏次。






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小芝麻 追问
2019-04-03 14:43
徐阿富老师 解答
2019-04-03 14:45
小芝麻 追问
2019-04-03 14:46
徐阿富老师 解答
2019-04-03 14:47