送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-04-03 14:30

你好 你3月份做了未开票收入就属于3月份的 你三月份确认未开票收入 四月冲掉三月的未开票收入 按发票来做就可以了

文晶 追问

2019-04-03 15:14

那四月份开出来的发票要放到三月份的凭证里一起装订吗?

答疑苏老师 解答

2019-04-03 15:16

你好 不是的 四月开的发票还放在四月

文晶 追问

2019-04-03 15:19

老师,那三月的未开票收入用什么入账确认三月份收入啊

答疑苏老师 解答

2019-04-03 15:25

你好 用你们内部的销货单就可以了

文晶 追问

2019-04-03 15:52

那也同样要结转成本是不是

答疑苏老师 解答

2019-04-03 15:58

你好 是的 需要同时结转成本的

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