是小规模纳税人,季报,7月份报6月份的税,发现前面有4月5月各一张发票收入,6月有一张进账单款收入,出于避税,所以在7月的增值税表上填报了4月和5月的收入且未超过9万,而6月份的的收入款还没报,那现在要做账,问题是:4月和5月的这两张收入票要如何入账,是分别在4月和5月做账还是在申报月份也就是7月做账合适,那要如何做?另外一个问题是6月未申报的进账单的收入款项要如何入账?

哎呦喂
于2017-08-23 09:43 发布 921次浏览
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