这个月报税的时候购买方有一笔47000元填附表二进项转出那一栏,3月份销项税额11000元,进项52000元,正常是还要缴纳6000元的税款,但是为什么主表19栏应纳税额为0?20栏显示41000元?像进项转出这个月是分开申报还是合并申报?
嗯
于2019-04-03 13:10 发布 647次浏览
- 送心意
徐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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你提供的上面的信息是需要交6000的税
但是20栏是留抵,也就是你到这个月有41000的留抵,可以抵扣需要交的6000,不用交税的
2019-04-02 23:12:58

进项税额转出在主表再填一下
2019-04-03 06:26:51

你检查一下是不是还有留抵的税额,进项转出是什么时候转出就什么时候申报,当月一次性转出。
2019-04-03 13:45:36

你好!是的。要填。
那个主要是辅导期的企业用的哦
2017-10-20 10:08:27

你好,进项税额转出单独填写的。不能直接减掉填2000的。
2018-09-16 22:07:56
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