送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-04-03 09:31

应该是其他应付款,你调整一下 
借银行存款 
贷其他应付款

心如止水 追问

2019-04-03 09:45

已经连续两个月都是这样做的,已经结账了,不改的话会有什么问题吗

心如止水 追问

2019-04-03 09:47

我从这个月开始:借:管理费用,贷:其他应付款-XX,,借:其他应付款-XX,贷:银行存款,可以吗

心如止水 追问

2019-04-03 09:54

因为我们公司是小公司,没有提取备用金,也没有出纳,交社保购买办公用品都是我先垫付,然后再报销。

暖暖老师 解答

2019-04-03 10:04

也可以的,只要账务平了就可以

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相关问题讨论
您好!这样做写是对的!
2016-05-31 20:05:48
你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01
你好,返回后,借:银行存款0.8,贷:管理费用0.8
2020-07-21 21:55:09
你好 需要计提的。 为员工支出的 需要走应付职工薪酬科目过渡下
2020-06-05 11:54:34
你好 你要做 进项税转出 然后 做 借银行存款 借管理费用 负数
2020-06-05 10:44:48
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