- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-04-02 18:04
借:管理费用-福利费
贷应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
个税
银行存款
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银行存款
2019-04-02 18:04:00

先支付,票没到计入预付账款。借预付账款,贷银行存款
被退回同样的分录,但是金额用负数。收到发票,借预付账款,进项贷银行存款。
分摊物业费,借管理费用贷预付账款
2018-12-21 20:02:31

借;管理费用 贷;银行存款 等科目
2017-04-11 16:31:21

你好,借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2019-07-30 11:22:34

您好!你1月份怎么做的分录。
2017-04-21 10:53:42
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草茂 追问
2019-04-02 18:05
小惑老师 解答
2019-04-02 19:13