送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-04-02 17:14

你好,分录是 
借  资金结存等 
贷 其他应付款

追问

2019-04-02 18:02

预算会计不用做分录吗?

紫藤老师 解答

2019-04-02 18:07

预算会计不用做分录

追问

2019-04-02 18:11

老师,年底缴存时的分录呢?

紫藤老师 解答

2019-04-02 18:35

年底缴存 
借 资金结贷 其他应付款 
 
其他应付款应为0

追问

2019-04-02 18:37

老师分录和前面代扣的是一样的啊?

紫藤老师 解答

2019-04-02 18:46

对的,其实就是往来款

追问

2019-04-02 18:58

问题是老师两笔分录的借贷方向都是一样的,其他应付款年末余额怎么可能为零呢?还有这笔公积金也是做了计提的,不用做什么帐务处理吗?

紫藤老师 解答

2019-04-03 09:11

收到的时候 
借 资金结存 
贷 其他应付款 
 
支出的时候 
借 其他应付款 
贷 资金结存

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相关问题讨论
你好,同学。 你这款项已经预提 了呀,你什么意思
2020-01-14 13:22:50
你好,分录是 借 资金结存等 贷 其他应付款
2019-04-02 17:14:27
金额不大的话,借记经费支出贷其他应付款
2019-08-04 13:18:29
你好,那就需要你调账了
2019-06-13 17:24:49
您好,要上交财政的,现在调整凭证处理,财务会计,借:以前年度盈余调整,负数,贷;应缴财政款,负数。预算会计,借:上缴上级支出 ,贷:资金结存,决算上有其他应付款,账面上没有这个科目,账面不调整,调整决算报表就行了。
2019-06-13 17:30:09
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