报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

1、某行政单位,2018年分别预付A公司工程款95万元,B公司55万元,合计150万元,2019年3月收到A公司90万元发票以及退款5万元,同年5月收到B公司60万元发票,请问如何处理预算会计分录?(新政府会计制度)2、某行政单位2018年从外单位借款750万元,用于支付工程款(在其他应付款挂账),请问2019年期初余额预算会计是否调减,理由是什么?
答: 借:事业支出145 贷:资金结存145 需要处理,预算会计采用的是收付实现制,发生资金收付才做处理。
行政单位2018年挂其他应付款,分录是借:经费支出 贷:其他应付款,2019年会计制度改革,财务会计分录是借:其他应付款 贷:零余额 預算会计分录得怎么写?
答: 你好,借:行政支出 贷:资金结存
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好,我们是实行的行政单位会计制度,2018年的一笔钱是要上交财政的,但我记到了经费支出里面,科目记错了,现在已经封账了,咋整改?还有一个是,2018年的账面数和决算数不一致,决算上有其他应付款,账面上没有这个科目,这些钱全年记了收支,账面数咋整改?
答: 您好,要上交财政的,现在调整凭证处理,财务会计,借:以前年度盈余调整,负数,贷;应缴财政款,负数。预算会计,借:上缴上级支出 ,贷:资金结存,决算上有其他应付款,账面上没有这个科目,账面不调整,调整决算报表就行了。










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