现在增值税税率从16%降到13%,那么之前收到的16%的进项票没有认证,现在可以抵扣13%的销项吗?4月份还可以开16%的发票吗,因为是3月份前发生的业务,开出后可以正常用进项抵扣吗,需要改报表吗.

惹不起惹不起
于2019-04-02 13:27 发布 4492次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-02 13:36
你好,未认证的16%的发票可以正常抵扣。4月份只能开具13%的发票,除非你在增值税纳税申报时先按照未开票收入申报缴纳增值税。后面再补开16%的发票。
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你好在五月报税之前都可以啊。
2022-05-27 09:58:40
您好,您这个具体是什么意思?
2024-01-11 16:32:34
只要在报税之前,你认证都是可以的。
2022-04-15 13:40:53
15号前认证的的发票可以抵扣上月的
2022-12-14 09:18:00
你好 对 这样处理对的
2022-02-07 09:18:26
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2019-04-02 13:44
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2019-04-02 14:53