月有开6%的专票 技术服务类 的 现在报税发现进项没有抵扣税,只有开出的13%的发票 进项才可以抵扣增值税是吗?在勾选平台勾选确认后申报增值税的。

我这个人
于2024-01-11 16:32 发布 228次浏览


- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-01-11 16:32
您好,您这个具体是什么意思?
相关问题讨论
主表应纳税减征额,
还有减免明细表,附表4
本期发生额实际抵扣金额。
2022-04-15 14:23:57
同学,你好
交易收入-退款。实务上比较合适
2025-08-12 15:28:44
技术服务
技术咨询
等
2022-09-11 10:55:01
你好 是的全额抵扣的 按这个填写 二、小规模纳税人
1、《增值税减免税申报明细表》:
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表:
第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2022-09-25 10:54:39
您好,这个是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



我这个人 追问
2024-01-11 16:35
东老师 解答
2024-01-11 16:35