老师呀,我用的是金蝶K3现在总账反结账了,为什么固定资产模块不能反结账呀,说只有管理组成员可以操作的,但是我用财务经理的也是同样出现一样的问题呀。这是什么情况呀,有老师告诉我,我可以结账就可以反结账呀,为什么操作不了呢。
小薇
于2015-08-03 11:04 发布 4746次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2015-08-03 11:05
并且我已经把反结账月份的固定资产折旧删除了,现在总账模块是6月份的,固定资产模块是七月份的。我怎么办呢。
相关问题讨论

并且我已经把反结账月份的固定资产折旧删除了,现在总账模块是6月份的,固定资产模块是七月份的。我怎么办呢。
2015-08-03 11:05:24

你好!是可以跨年反过账反结账,具体操作流程看你是用的财务软件,不同软件不同版本流程不一样
2019-04-25 11:22:11

这种问题你咨询一下你们软件售后服务
2020-01-05 06:07:32

你好!把你QQ管了试试
2016-04-27 14:02:59

你这是什么财务软件呢
2020-04-07 10:23:08
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小薇 追问
2015-08-03 11:05
田老师 解答
2015-08-04 09:46