公司4月刚建账。以前不做账。但是有一些应收应付的流水账。建账的时候要把这部分做到期初里吗。但是有的账很乱。你欠我我欠你。理不出准确数字,这种情况怎么办

安静的疯子
于2019-04-02 08:42 发布 945次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-04-02 08:44
以银行流水为准去建账,你的帐最后余额要与银行帐一致
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2019-04-02 08:44:51
不用修改的借应收账款贷利润分配,未分配利。
2024-09-05 10:09:18
最好盘点一下资产负债实际情况作为期初数,往下做即可
2018-05-28 22:53:43
你好,同学
如果差额找不到原因的话,差额调整到未分配利润科目
2024-04-10 15:34:51
已经发生的业务建议你盘点,然后将应收应付这些,要盘点准确的,可你和你的供应商客户对一下账。
2023-10-07 10:47:21
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