请问如果4月1日以后如开具16%的税票时,心须在申报3月份增值税时要申报这一部分未开票收入?
天天
于2019-04-01 23:14 发布 888次浏览
- 送心意
沈家本老师
职称: 注册会计师,税务师,律师
2019-04-01 23:15
您好,是的,一般在所属期三月份的时候需要申报未开票收入,如果说不申报未开票收入的话,您之后开具16%的发票有一定的税收风险,如延迟开票,延迟申报收入的税收风险。
为您提供解答,祝学习愉快
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您好,是的,一般在所属期三月份的时候需要申报未开票收入,如果说不申报未开票收入的话,您之后开具16%的发票有一定的税收风险,如延迟开票,延迟申报收入的税收风险。
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2019-04-01 23:15:59

是的。。。。。。
2019-03-29 18:33:24

你好,1, 4月15号申报3月的时候必须要在主表填写未开票收入。2以后开票不管什么时候都可以的,不一定在4月开具
2019-04-03 21:05:40

无票收入那个可以填写负数么,不能那就在开13%这个冲回你们之前无票,13%+16%发票-之前无票16%
2019-05-09 15:38:57

在申报四月份的时候,在未开票销售收入里面填负数,然后再开票收入里面填正数,那时候实际就不需要再交了
2019-04-14 15:16:09
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