老师,材料入库了,与车间领料时,入账的单价应该都是 问
同学你好,我给你解答 答
请问,未实缴股权转让,固定资产占总资产85%,所有者权 问
您好,这个按转让价减去实缴数 答
老师好!想问下,已抵扣的发票,现需折扣,需红冲重开,账 问
开负数发票红冲就原分录红冲,取得新发票后重新做成本费用账 答
老师,我们公司借给另外一个公司一笔钱,然后开了利 问
那个是计入其他业务收入 答
老师,给员工的离职补偿金怎么做分录啊,谢谢 问
您好,计入 管理费用-补偿费 答
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息

相似问题
最新问题
每个月计提工资的时候也要计提社保 然后附上工资表和社保缴纳明细对吗?但是如果这个月计提了A 下个月实际发放的金额B 有时候会有出入 这个时候要怎么调整呢?
实际工作当中,本月怎么计提下个月工资?我问的是计提工资的金额,毕竟下个月工资还没发,怎么确保计提的金额和下个月工资应发数一致呢?
2019.12月计提了工资,等1月份实际发工资的时候直接红冲然后按照实际工资重新计提,是不是需要记以前年度损益调整,分录怎么做呢


荒野猎人 追问
2019-04-01 19:33
邹老师 解答
2019-04-01 19:35