送心意

赵俊鸽老师

职称,中级会计师,初级会计师

2019-04-01 17:43

对方给你们开700的货物发票。你们代垫300的时候付款就应挂对方的往来账,这样对方往来账还有408,你们再付400就平了呀

絮夏0 追问

2019-04-01 21:13

老师您给我列分录,谢谢

赵俊鸽老师 解答

2019-04-02 16:46

借 原材料 700 贷 应付账款 700.借 应付帐款 300 贷 银行存款 ,借 应付帐款 400 贷 银行存款400

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相关问题讨论
对方给你们开700的货物发票。你们代垫300的时候付款就应挂对方的往来账,这样对方往来账还有408,你们再付400就平了呀
2019-04-01 17:43:00
你好,借;原材料或库存商品 贷;银行存款
2019-04-08 11:18:33
你好,垫付运费不需要开具发票,运费由运输公司开具的 付款运费原单由付款单位保管的
2018-05-04 10:12:14
收到 运费发票,应确认为销售费用-运费
2022-08-05 16:56:28
代垫的记其他应收款,支付借其他应收款贷银存,收回来做相反的
2018-11-13 19:01:03
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  • 老师,1月份开始,发票上的劳务费要改为服务费。这样

    您好,是的, 这个并入服务里面了

  • 24年的年终奖是25年2月份申报的,税款所属期是25年

    同学你好 对的 是这样

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