送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-04-01 15:12

你好 做原来蓝字发票的负数分录就可以了

怡晨 追问

2019-04-01 15:13

纳税申报表上有什么需要注意的吗?

答疑苏老师 解答

2019-04-01 15:19

你好 就冲掉这个收入后申报就可以

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相关问题讨论
你好,红字的用负数冲原来的分录,重新开的按正常,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,
2020-07-05 10:32:59
你好,借银行存款,库存现金,贷主营业务成本,应交税费一应交增值税(进项税额转出)
2018-12-04 16:21:20
做和 原来一样的分录 金额 用负数 表示
2019-03-07 14:54:29
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2017-07-12 17:25:56
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2020-06-15 11:50:58
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