送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-04-01 14:56

你好,需要做账,做不开票收入,下个月开票后红冲根据发票再做一次账

张真〜 追问

2019-04-01 15:07

那是先做借:应收账款,贷:主营业务收入应交增值税销项税然后再做个结转成本的分录吗?

张真〜 追问

2019-04-01 15:12

而且这些未开票收入款还没收到,但是业务是发生在三月份的,对方都是先开票再付款的,因为税改所以16%税率的业务还没开完票

小黎老师 解答

2019-04-01 15:15

你好,分录是对的

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相关问题讨论
你好,需要做账,做不开票收入,下个月开票后红冲根据发票再做一次账
2019-04-01 14:56:20
你好 你3月份做了未开票收入就属于3月份的 你三月份确认未开票收入 四月冲掉三月的未开票收入 按发票来做就可以了
2019-04-03 14:30:07
您好 3月报税时填写了未开票收入,4月份开票了,报4月份税的时候是在未开票收入填负数
2019-05-17 09:28:34
你好,你是要把未开票的金额做红字吗
2019-04-22 13:42:30
你好,4月份开票是16的税率的,账务上做红冲分录,申报表上在未开票收入里填写负数。
2019-04-03 11:58:17
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