老师你好!我公司支付对方100万的货款,但是我只收 问
支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 答
老师,你好,公司是小规模的建筑劳务公司,公司在2025 问
你好,当时这个普通发票交了增值税吗?你账上红冲收入再重新做一个收入就行 财务报表里面的营业收入,这个是不影响的。 答
老师,关于老板找票的问题,我还是有点不清楚,假如看9 问
同学,你好 请稍等一下 答
23年的所得税,23年的账目。24年5月退到对公户2万4 问
问题出在第二笔分录漏记 “贷:以前年度损益调整”,导致未分配利润少计 2.4 万。正确补做分录如下: 借:应交税费 — 应交所得税 2.4 万 贷:以前年度损益调整 2.4 万 之后需将 “以前年度损益调整” 余额结转至未分配利润,分录: 借:以前年度损益调整 2.4 万 贷:利润分配 — 未分配利润 2.4 万 做完这两笔,资产负债表 “未分配利润” 就能补回 2.4 万差额,实现平账。 答
你好老师,请问我们公司给产品拍摄照片,放到小红书 问
你好,这个你们是自己的商品,还是帮别人拍片。 答

只有支付款的回执单要怎么做账啊
答: 啥业务,你这个具体是啥业务可以说下吗
老师,我们有一户公司,我们7月份购买了他们的商品,我做了应付账款,可是他8月份拿来了5月份银行回执单,实际这个钱5月份就付过了,只不过银行回执单才拿来,银行回执单是5月份付的,我现在怎么做账,7月份的账我已经结账了
答: 你5月付款没有账务处理吗,借:预付账款 贷:银行存款,补一笔这个凭证
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师问一下,1.饭店里没有烟,是老板私人的,有时候客人要烟就卖了跟餐饮一起结算了。然后我做收入时直接把烟的收入去掉就行吧?2.采购的餐饮成本没有付款单子,他直接付了,没有给我付款的回执单,直接做账可以吧?
答: 您好,1.行;2.最好有个凭据。金额数量好入账。


小傻 追问
2019-04-01 13:57
maize老师 解答
2019-04-01 14:31