送心意

克江老师

职称,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-03-31 23:37

要红冲时做分录可以这样处理: 
借:应收账款 红字 
贷:以前年度损益调整 红字 
贷:应交税费-应交增值税 红字 
重开时 
借:应收账款  
贷:以前年度损益调整  
贷:应交税费-应交增值税 ,也可不就行账务处理。我是这样认为的,不影响任何会计科目和纳税事项。

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要红冲时做分录可以这样处理: 借:应收账款 红字 贷:以前年度损益调整 红字 贷:应交税费-应交增值税 红字 重开时 借:应收账款  贷:以前年度损益调整  贷:应交税费-应交增值税 ,也可不就行账务处理。我是这样认为的,不影响任何会计科目和纳税事项。
2019-03-31 23:37:04
若没有认证抵扣,需要把发票还给销售方
2020-05-19 15:58:02
若没有认证抵扣,需要把发票还给销售方
2020-05-19 15:57:42
你好 作废是必须要收回全部发票 联次才可以作废的 你现在作废了喊购买方做进项税转出
2019-01-17 11:23:58
这些都是发生在本月吗?
2018-08-13 15:54:42
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