你好 我这里有个外贸出口企业,进项发票在9月份已 问
当时选择了退税勾选吗? 答
我之前挂到其他应收款的,可以转到其他应付款吗? 问
可以的,自行灵活处理就行 答
老师您好,想问下:之前出口亚马逊海外仓的产品没报 问
你好,他报回来的数据是包含了以前月份的吗?如果是的话,不可以 答
老师,请问一下,我们有个挂靠项目,被挂靠方给甲方开 问
被挂靠方正常做账,材料成本还是计入挂靠项目的工程施工 答
2024年度的分录做错了,2025年度要调帐,税前工资:1万 问
朋友您好,感谢信任。2025年调账时,先补记2024年公司承担的个税成本及对应负债,分录为:借以前年度损益调整30,贷应交税费—应交个人所得税30。此分录反映2024年漏记的成本与应缴个税。 再结转以前年度损益调整,分录为:借利润分配—未分配利润30,贷以前年度损益调整30,完成账务闭环。2024年企业所得税汇算清缴时需纳税调增30元,因公司承担的个税不得税前扣除。 答

这个月冲红了一张18年开错了的票,然后又重新开了一张正确的,这要做分录吗?怎么做?
答: 两张发票的金额有差异吗?
老师,我9月份开错了一张发票,然后10月份又红冲了,又重新开了一张正确得发票,那帐怎么做呢
答: 你好! 1..根据红字发票做账,把原来的分录冲销掉
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上个月开了一张发票数量和金额错了,总金额没错,这个月我重新冲红了,再开一张正确的,那这个怎么做会计分录?要不要重新结转成本?
答: 您好,成本不需要结转。 红冲发票和正确发票一起作为附件做分录 贷方负数:主营业务收入 贷方负数:.应交税费——应交增值税(销项税) 贷方:主营业务收入 贷方:.应交税费——应交增值税(销项税)




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露丝 追问
2019-03-29 15:27
张艳老师 解答
2019-03-29 15:44