送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-03-29 12:36

你好。同学。你是什么原因调减成本。

爱玲 追问

2019-03-29 12:46

对方开给我们的税票我们17年认证,后来对方又作废了,税率要求做进项税转出,同时要求更正所得税申报

陈诗晗老师 解答

2019-03-29 12:48

那这部分就是不属于你的账载金额和税法的差异 
你是要调整你的账啊。

爱玲 追问

2019-03-29 13:42

说直接调报表哎

陈诗晗老师 解答

2019-03-29 13:55

你之前已经申报了,也之前年度的了,你不能去调整当期的报表,你只能是在现在的期间作为调账处理,影响的是当期的财务报表。 
你在所得税汇算时,按调整后的报表申报。

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相关问题讨论
你好。同学。你是什么原因调减成本。
2019-03-29 12:36:04
去税务局修改当月填写错误的申报表 调减改0
2019-11-13 14:06:31
如果你调整了财务报表,那你汇算清缴表里面的收入成本也要相应变化,A1050000纳税调整项目表也是变更后的收入成本金额
2018-05-30 18:51:51
您好,您这边应该在职工薪酬明细表和纳税调整明细表中填写相关内容。所得税主表会自动联动数据。财务报表年报数据按照账面数据填写。
2020-05-30 00:04:36
你好,在季度所得税申报的时候有一行弥补以前年度亏损,在这里填写亏损弥补情况
2017-10-13 12:59:16
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