如果在下个月报税的时候报了无票收入(这部分是在4月份开具的),那四月份开具了16个点,那么该怎么申报,是无票收入反映出负数?然后16个点的照样申报?还是说在5月申报4月属期增值税的时候就直接不反映开出票的16个点呢

木木
于2019-03-28 15:00 发布 608次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-03-28 15:01
您好,做了无票收入,下个月开票时,无票收入部分按照负数申报,开票的金额正常申报
相关问题讨论
您好,做了无票收入,下个月开票时,无票收入部分按照负数申报,开票的金额正常申报
2019-03-28 15:01:08
同学你好
按照正数发票与负数发票抵消以后的金额申报增值税
2021-01-19 19:08:26
需要作废后重新开具正确的销售形式发票。免税的发票。
2021-03-18 18:38:31
都一起填列在13%那一栏
2019-06-14 10:16:12
可以的,这个可以的,
2020-06-04 10:02:25
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木木 追问
2019-03-28 15:03
小黎老师 解答
2019-03-28 15:05