预收合同款200000,当时没给对方开票,做账是应收账款的贷方余额20000,现在把合同款发票全开了50000,那做账是不是把之前的贷方应收账款20000,直接转到借方应收账款为50000,借贷抵消后,相当于剩30000的应收账款?

小蜗牛
于2019-03-28 14:54 发布 786次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
你好,你单位这样做分录,借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款
2020-03-20 16:01:47
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
2019-10-09 16:51:03
什么原因,发票开错了,还是产品有问题,发票如果当月退回全联保管,如果跨月就红冲
2015-12-03 09:47:17
你好!收到就酒水做暂估入库。买的做收入 职工的转福利费
2018-12-18 14:47:22
您好,您废品用途是?
2022-01-06 18:52:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


