老师请问刚成立了一家公司,是卖酒的,货已到,款已付,对方发票未来,怎么做账,每个职工领3箱酒,2箱是卖,一箱是给职工福利,这个账务怎么处理,职工领酒是不是要挂应收账款明细往来吗,这个账现在还没有建

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于2018-12-18 14:46 发布 942次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-12-18 14:47
你好!收到就酒水做暂估入库。买的做收入 职工的转福利费
相关问题讨论
你好,你单位这样做分录,借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款
2020-03-20 16:01:47
借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
2019-10-09 16:51:03
什么原因,发票开错了,还是产品有问题,发票如果当月退回全联保管,如果跨月就红冲
2015-12-03 09:47:17
你好!收到就酒水做暂估入库。买的做收入 职工的转福利费
2018-12-18 14:47:22
您好,您废品用途是?
2022-01-06 18:52:24
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2018-12-18 15:15